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Administración y control de los seguros patrimoniales

Alcance

Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el sistema del control interno en funcionamiento, con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de los procedimientos seguidos para el trámite de las operaciones, el apego a las normas políticas y criterios que las regulan, así como la razonabilidad de los saldos de las cuentas que registran la operación a la fecha de la auditoría. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación, mediante pruebas selectivas, de la documentación y procedimientos que las sustentan.

Opinión

De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión, con excepción de los aspectos relevantes citados en el presente informe el sistema de control interno establecido proporciona seguridad en la operación. Respecto a los saldos de las cuentas que registran la operación, son razonablemente correctos.

Observaciones 2
Atendidas 2
En proceso 0