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Alcance Nuestra revisión tuvo como propósito evaluar el sistema de control interno en operación, en los almacenes de insumos de la Delegación Centro y Legaria a fin de verificar el cumplimiento de las normas que regulan las operaciones, así como la razonabilidad de los saldos de las cuentas que las registran a la fecha de la auditoría. La revisión comprendió las operaciones realizadas del 2 de enero al 31 de julio de 2003, para lo cual aplicamos de manera selectiva, las pruebas de auditoría que consideramos necesarias de acuerdo con las circunstancias. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión, el sistema de control funciona a un nivel que proporciona seguridad en la operación de los almacenes de insumos, así como razonabilidad a los saldos de las cuentas que registran dicha operación.
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