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Gastos y conservación de bienes muebles

Alcance

Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno establecido en los procesos de supervisión de instalaciones y equipo y en la supervisión de servicios a los inmuebles que ocupa el Banco de México en la Delegación Centro. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación mediante pruebas selectivas, de la documentación y procedimientos que las sustentan al 30 de junio de 2003.

Opinión

De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido, proporciona seguridad en la operación.

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