|
Alcance Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno en funcionamiento respecto de los procedimientos de operación y el cumplimiento de la normatividad aplicable. Para tal efecto, mediante pruebas selectivas, verificamos la documentación y procedimientos relativos a las operaciones efectuadas en el ejercicio 2002 y de enero a mayo de 2003. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido respecto de las operaciones de adquisición y contratación de bienes y servicios que tiene a su cargo la Oficina de Gestión Administrativa de Seguridad, debe reforzarse en lo referente a la aplicación de las medidas recomendadas en el presente informe.
|





