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Gestión administrativa de sistemas

Alcance

Nuestra revisión tuvo como objetivo, evaluar que la adquisición de bienes y contratación de servicios se realizara con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las normas, políticas y criterios del Banco de México que regulan éstas operaciones. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación, mediante pruebas selectivas, de la documentación y procedimientos que las sustentan.

Opinión

De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión, con excepción de cada uno de los aspectos relevantes citados en el presente informe y las recomendaciones expresadas en lo particular, el control interno en funcionamiento proporciona una seguridad razonable a la operación.

Observaciones 2
Atendidas 2
En proceso 0