|
Alcance Nuestra revisión comprendió la identificación y análisis de los riesgos inherentes a las operaciones que llevan a cabo las oficinas de Gestión Administrativa de Servicios al Personal y de Control Administrativo de Servicios Médicos al Personal, con el propósito de identificar aquellos riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos particulares y la existencia de sus respectivos controles. Para tal efecto, llevamos a cabo el estudio y verificación de los procedimientos aplicados y efectuamos las pruebas que consideramos necesarias en cada caso. Opinión Conforme a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido debe reforzarse con la aplicación de las medidas recomendadas en los aspectos relevantes expuestos en el presente informe, especialmente en aquellos que pueden implicar costos para la Institución. Respecto a los saldos de las cuentas que registran la operación, excepto por las cantidades que se han estado cargando a la cuenta 226 debiendo registrarse en la 345 de gastos médicos de personal activo en las circunstancias enunciadas, son razonablemente correctos.
|





