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Servicios administrativos de la Dirección de Disposiciones de Banca Central

Alcance

Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno en funcionamiento, con el fin de verificar la eficiencia y eficacia de los procedimientos seguidos para el trámite de las operaciones, el apego a las normas, políticas y criterios que las regulan, el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos, así como la razonabilidad de los saldos de las cuentas que las registran por el período comprendido de enero de 2002 a febrero de 2003.

Opinión

Conforme a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido proporciona seguridad en la operación, con excepción de los aspectos relevantes citados en el presente informe. Respecto a los saldos de las cuentas que registran la operación, excepto por los anticipos del ejercicio anterior pendientes de aplicar y los gastos pagados que no corresponden a la Dirección de Disposiciones de Banca Central, son razonablemente correctos.

Observaciones 2
Atendidas 2
En proceso 0