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Alcance Nuestra revisión comprendió la evaluación del sistema de control interno en funcionamiento, con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de los procedimientos seguidos, la salvaguarda y aseguramiento de los bienes, y la seguridad del sistema automatizado utilizado para el control del acervo; asimismo, verificamos la razonabilidad de las cifras aplicadas a la contabilidad, durante el periodo de enero a julio de 2004. Para tales efectos, realizamos de manera selectiva, las pruebas de auditoría que se consideraron necesarias de acuerdo a las circunstancias. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, los resultados obtenidos, así como los aspectos comentados y las acciones tomadas para su solución, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido para las adquisiciones, control y salvaguarda del acervo cultural y artístico de la Institución.
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