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Alcance Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno en funcionamiento, respecto de las operaciones que tiene a su cargo la Oficina de Autotransportes, así como verificar la corrección de los saldos de las cuentas que las registran al mes de julio de 2004. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación, mediante pruebas selectivas, de la documentación y procedimientos que sustentan las operaciones. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos. En nuestra opinión, el sistema de control interno establecido, proporciona una seguridad razonable en cuanto a que las operaciones se realizan con apego a la normatividad que las regula y que los saldos de las cuentas que las registran a la fecha de la revisión, son razonablemente correctos.
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