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Oficina de Servicios Administrativos de la Dirección de Servicios Administrativos de la DDBC

Alcance

Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno en funcionamiento, con el fin de verificar la eficiencia y eficacia de los procedimientos seguidos en el pago, control y registro de las erogaciones, el apego a las normas, políticas y criterios que las regulan, así como la razonabilidad de las cifras aplicadas a la contabilidad de la Institución. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación mediante pruebas selectivas, de la documentación y procedimientos de las erogaciones realizadas durante el período comprendido del 3 de marzo al 31 de diciembre de 2003.

Opinión

De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido, proporciona una seguridad razonable en cuanto que las operaciones se llevan a cabo de manera eficiente y efectiva, y con apego a las normas y políticas que las regulan. Respecto del ejercicio del presupuesto autorizado y su aplicación contable a las cuentas que registran las operaciones, no precisamos desviaciones por lo que, en nuestra opinión son razonablemente correctos.

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