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Alcance Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el sistema del control interno en funcionamiento, con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de los procedimientos seguidos en la integración de la información de bienes patrimoniales; el apego a las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, así como la aplicación de los pagos de las primas al presupuesto autorizado. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación, mediante pruebas selectivas, de la documentación y procedimientos que las sustentan. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido proporciona seguridad razonable en los procedimientos seguidos para la contratación de los seguros patrimoniales. Respecto a los saldos contables que registra la operación en nuestra opinión son correctos.
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