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Alcance Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno establecido para las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación , pagos realizados por asesorías jurídicas, gastos judiciales, contribuciones empresariales y donativos otorgados a instituciones altruistas, efectuados durante el ejercicio 2005 y el primer trimestre de 2006; así como el cumplimiento a las disposiciones en materia de contratación de servicios y de políticas para el reembolso de gastos. Para tal efecto llevamos a cabo las pruebas selectivas de comprobación física y documental que consideramos necesarias. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido para las erogaciones que se efectúan a través de la Oficina de Servicios Administrativos, proporciona seguridad razonable sobre el debido cumplimiento a la normatividad, políticas y procedimientos que las regulan.
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