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Alcance Nuestra revisión tuvo como objetivo verificar que los riesgos inherentes al proceso objeto de revisión, estuvieran debidamente identificados y controlados. Asimismo, evaluamos el control interno establecido en cuanto a la confiabilidad e integridad de la información financiera y operacional; la eficiencia y eficacia de los procedimientos operativos y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos y una vez atendidas las sugerencias dadas a conocer en el presente informe, en nuestra opinión, el sistema de control establecido en el proceso de gastos de viaje en su dirección, ofrece una seguridad razonable en cuanto a que las operaciones se realizan con apego a las normas y regulaciones aplicables.
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