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Gastos de inmuebles

Alcance

Verificar que los riesgos inherentes a la operación mencionada, estuvieran debidamente identificados y controlados. Para ello llevamos a cabo la identificación y el análisis de los factores que pudieran afectar las operaciones que realizan las oficinas que integran la Subgerencia de Operación de Inmuebles. Asimismo, evaluamos el control interno establecido en cuanto a la confiabilidad e integridad de la información operacional, la eficiencia y eficacia de los procedimientos operativos y el cumplimiento de regulaciones y contratos.

Opinión

De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, así como los resultados obtenidos, en nuestra opinión el sistema de control interno en funcionamiento ofrece una seguridad razonable en cuanto a que el proceso se lleva a cabo con apego a la normatividad aplicable, el cumplimiento de las cláusulas de los contratos de servicios formalizados y que los saldos de las cuentas que registran la operación son razonablemente correctos.

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