|
Alcance Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno en funcionamiento, verificar que los riesgos inherentes del proceso de revisión se encuentren debidamente controlados, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación mediante pruebas selectivas de la documentación y procedimientos que consideramos necesarios. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría y tomando en consideración el alcance de las pruebas realizadas, en nuestra opinión, el sistema de control interno en funcionamiento ofrece la seguridad razonable de que el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo, propiedad de Banco de México, que no tiene garantía de reparación por parte del fabricante o vendedor, se efectúa en los términos establecidos en los pedidos y contratos celebrados con los prestadores de servicios correspondientes. Por lo que respecta a los registros contables, observamos que las operaciones realizadas se consignan de conformidad a los procedimientos contables.
|





