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Alcance Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno establecido para el mantenimiento a los equipos especiales de la Dirección de Seguridad, así como el cumplimiento de disposiciones legales, normatividad, políticas institucionales y contratos formalizados con prestadores de servicios, incluyendo el registro contable de pagos en el módulo ERP (Enterprise Resource Planning), y en la contabilidad al 30 de noviembre de 2008. Opinión De acuerdo con el desarrollo de la auditoría, tomando en consideración la naturaleza y el alcance de las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las acciones tomadas para su solución, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido en el proceso, funciona a un nivel que proporciona seguridad. Respecto del saldo de las cuentas que registran la operación opinamos que una vez realizados los ajustes propuestos, se consideran que son razonablemente correctos.
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